請問老師,如果某職工月工資6900元,每月通過銀行發到工資卡6200元,代扣代繳社保費460元,結余的240元,年底一次性發放,請問會計每月該如何做賬?年底發放結余工資如何做賬?會計分錄怎么寫?謝謝!
大眼虎
于2020-06-05 11:34 發布 ??1211次瀏覽
- 送心意
UU老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
2020-06-05 11:38
您好,結余240可以計入其他應付款,
借:應付職工薪酬-工資6900
貸:其他應付款240
銀行存款6200
其他應付款-保險費460
年底支付時沖掉即可:
借:其他應付款240
貸:銀行存款240
相關問題討論

您好,結余240可以計入其他應付款,
借:應付職工薪酬-工資6900
貸:其他應付款240
銀行存款6200
其他應付款-保險費460
年底支付時沖掉即可:
借:其他應付款240
貸:銀行存款240
2020-06-05 11:38:55

一、代扣代繳社保
借:應付職工薪酬——工資
貸:應交稅費——應交個人所得稅
貸:其他應收款——代扣個人社保
貸:銀行存款
二、繳社保
借:管理費用——社保
借:銷售費用——社保
借:生產成本——直接人工
借:其他應收款——代扣個人社保
貸:銀行存款
2017-10-27 17:13:27

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-06-06 10:00:36

會計分錄
(1)計提工資時:
借:管理費用--工資
貸:應付職工薪酬--工資
(2)發放工資時:
借:應付職工薪酬--工資
貸:應交稅費--個人所得稅
貸:其他應付款--社保(個人)
貸:其他應付款--公積金(個人)
貸:庫存現金
(3)交納社保時:
借:管理費用--社保(公司承擔)
借:管理費用--公積金(公司)
借:其他應付款--社保(個人)
借:其他應付款--公積金(個人))
貸:銀行存款
2019-03-29 11:35:50

你好
8月份計提工資的分錄
借管理費用/生產成本/制造費用等
貸 應付職工 薪酬-工資
計提公司承擔社保分錄
借 管理費用-社職
貸 應付職工薪酬-社保
9月發工資分錄
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款-代扣社保
.......
銀行存款
支付社保
借應付職工薪酬-社保
其他應收款-代扣社保
貸 銀行存款
2020-04-21 15:01:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
大眼虎 追問
2020-06-05 11:42
UU老師 解答
2020-06-05 12:26