老師,要是想少交企業(yè)所得稅,從哪幾個方面可以合理 問
同學(xué),你好 少繳納企業(yè)所得稅,就是減少收入,提高成本費(fèi)用。 減少收入,就是合理的延后確認(rèn)收入 答
對方公司注銷了,欠他的錢怎么支付?需要什么材料? 問
你好,這個看他們是怎么約定的?讓對方出個說明。 答
老師,車間的一般機(jī)器日 常維修計(jì)什么費(fèi)用,怎么做賬 問
你好,這個正常就是計(jì)入制造費(fèi)用-維修費(fèi)就可以了。 答
資產(chǎn)負(fù)債表存貨負(fù)數(shù),其中原材料正數(shù)在產(chǎn)品負(fù)數(shù)怎 問
存貨負(fù)數(shù),表明多結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,或少入原材料 答
虛開固定資產(chǎn)發(fā)票。現(xiàn)已作廢,前面計(jì)提的折舊應(yīng)該 問
借:累計(jì)折舊 貸:利潤分配-未分配利潤 答

我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣,對方開了紅字發(fā)票和正確發(fā)票,應(yīng)該給哪一聯(lián)給我們?
答: 您好,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給您
你好,上個月我司開給購貨方一張發(fā)票,對方選擇了發(fā)票不抵扣勾選。如果開紅字發(fā)票的話,購買方選擇已抵扣還是未抵扣?
答: 你好,應(yīng)是未抵扣項(xiàng)。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,購買方已經(jīng)申請了填開已抵扣的紅字發(fā)票,銷售方怎么開紅字呀
答: “上傳信息表”:開票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進(jìn)入開票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項(xiàng)顯示為“審核通過”→ 即可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負(fù)數(shù)發(fā)票”:開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項(xiàng)“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
我是銷售方,上個月開了發(fā)票給購買方,對方還沒抵扣,那是由我開紅字信息表和紅字發(fā)票,那上個月錯誤的發(fā)票需要對方寄回來嗎
#提問#老師,我們是銷售方,購貨方申請紅字信息表編號給我們開紅字發(fā)票,我們開的紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票方要不要給購買方,為什么
因?yàn)殚_票時稅號填錯了,現(xiàn)在購買方?jīng)]法抵扣,票已經(jīng)給他們了,要開紅字發(fā)票怎么開
我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣,對方開了紅字發(fā)票和正確發(fā)票,應(yīng)該給哪一聯(lián)給我們?

