我們是勞務派遣公司,和事業單位合作,他們的派遣人員的工資由我們代發,然后工資有一個工會費要扣出來給回他們單位,這個怎么賬務處理?會計分錄怎么做?
追尋的路燈
于2020-06-02 17:43 發布 ??1024次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2020-06-02 17:44
你好,工會費計入其他應付款,付給對方的時候,借其他應付款就可以了
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你好,工會費計入其他應付款,付給對方的時候,借其他應付款就可以了
2020-06-02 17:44:34

需要計提到應付職工薪酬科目嗎
2024-02-29 13:28:06

1、派遣人員計提工資、保險時,
借:主營業務成本,
貸:應付職工薪,
2、派遣人員發工資時,
借:應付職業新
貸;應交稅費個人所得稅,
貸:其他應收款個人社保費,
貸:銀行存款,
當然,如果涉及到了發票,可以在派遣人員計提工資
保險時之前,做:
借:應收賬款(或銀行存款),
貸:主營業務收入。
2021-04-19 11:24:52

勞務派遣代發工資怎么做分錄
勞務派遣公司主要賬務處理:
1、收到勞務費,開具發票
借:銀行存款
貸:主營業務收入
2、計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金
借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬—工資
其他應付款—社保 (企業交納部分)
其他應付款—住房公積金(企業交納部分)
3、支付派遣人員的工資
借:應付職工薪酬—工資
貸:庫存現金
其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金)
應交稅費—個人所得稅
2022-02-11 08:35:16

你好,你們只管著交社保,不管著發工資嗎?
2022-03-10 09:22:08
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2020-06-02 17:46
小黎老師 解答
2020-06-02 17:47