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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-02 12:50

實際交增值稅=稅負*不含稅銷售額

簡單 追問

2020-06-02 13:17

例:銷售價稅合計10萬,不含稅收入88495,實際交的增值稅1.5×88495=132742.5

maize老師 解答

2020-06-02 13:20

是的,是的,是的,是的,

簡單 追問

2020-06-02 13:27

汪老師不對,銷售都只有10萬,交增值稅13.2萬

maize老師 解答

2020-06-02 13:36

你給稅負有問題,一般是1.5% ,1.5 你實際交增值稅就要求大于不含稅銷售額,稅負=實際交增值稅/不含稅銷售額

maize老師 解答

2020-06-02 13:36

實際交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出,銷項稅額=不含稅銷售額*稅率

簡單 追問

2020-06-02 13:39

哦,一般說說稅負要加%號是嗎

maize老師 解答

2020-06-02 13:49

是的,稅負一般是加%

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相關問題討論
實際交增值稅=稅負*不含稅銷售額
2020-06-02 12:50:52
您好 40萬進項稅額 不含稅銷售額400000/0.13=3076923.08 稅負率2%=(銷項稅額-進項稅額)/不含稅銷售額*100% 0.02=(不含稅銷售額*0.13-400000)/不含稅銷售額*100% 0.02不含稅銷售額=0.13不含稅銷售額-400000 不含稅銷售額400000/0.11=3636363.67 價稅合計金額3636363.67*(1%2B0.13)=4109090.95 銷項稅額4109090.95/1.13*0.13=472727.28 銷售額4109090.95/1.13=3636363.67 稅負率(472727.28-400000)/3636363.67=0.020000001815
2022-04-16 09:07:23
你好,借:原材料 607000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)102000 貸:銀行存款 7000 應付賬款702000
2019-10-17 09:58:28
你好,這個是算銷項稅吧,進項稅是人家提供服務給你,你這是從事運輸服務,提供服務出去.
2021-10-11 09:26:09
你好!是指的進項稅額加計扣除
2020-01-02 07:03:38
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