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G_sHu
于2016-06-07 22:46 發(fā)布 ??1326次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-07 22:55
假如說2016年3月份生成的報表有問題,其他應付款跟總賬對不上相差100元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,怎樣在后期做調(diào)整呢?
G_sHu 追問
2016-06-09 16:00
報表其他應付款沒取到100元數(shù),可是之后4報表是正確的
鄒老師 解答
2016-06-07 22:49
通常是與科目余額表或者總賬核對
2016-06-08 07:20
你好,這個100的差額是什么原因造成的
2016-06-09 16:02
這個可能是軟件出錯造成的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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怎么核對用友軟件生成的財務報表有沒有問題啊?具體要同什么表進行核對?
答: 通常是與科目余額表或者總賬核對
月底用用友軟件生成了財務報表怎樣核對里面的數(shù)據(jù)是否正確呢,
答: 你可以跟你各科目的總賬余額進行核對一下。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用友T3財務軟件財務報表怎么生成?
答: 在報表模塊 然后選擇好報表模版,然后可以設置好期間什么的就可以重算生成了
請問老師為什么用友軟件生成財務報表的時候利潤表只有期初金額,沒有本月金額是怎么回事?
討論
老師一個月銀行憑證做完了,要怎么核對做對了沒有,用友軟件
用友財務軟件導報表具體流程?
用友軟件的財務報表怎么出啊,會自動生成數(shù)據(jù)出來嗎?還是要自己填啊
老師,用友財務軟件和金蝶財務軟件有什么區(qū)別啊? 有金蝶財務軟件了還有必要換成用友的嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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G_sHu 追問
2016-06-09 16:00
鄒老師 解答
2016-06-07 22:49
鄒老師 解答
2016-06-08 07:20
鄒老師 解答
2016-06-09 16:02