老師 我5月有銷項 可是我在6月進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證的 那我在5月做賬的時候可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
啊貝
于2020-06-01 16:17 發(fā)布 ??897次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-01 16:18
5月有銷項稅額,6月月初在網(wǎng)上勾選認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票,在5月份做進(jìn)項稅抵扣
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借:庫存商品,
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
認(rèn)證 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項稅額
2017-10-25 10:10:25

你好,應(yīng)該是銷項減進(jìn)項的差額。
2016-10-27 18:03:35

我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認(rèn)證進(jìn)賬稅額 這個不需要做,刪除
2020-01-08 13:45:45

同學(xué)你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費的科目,是原銷項稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進(jìn)項稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項稅=進(jìn)項稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進(jìn)項不夠抵扣,那就要繳納增值稅,
你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33

5月有銷項稅額,6月月初在網(wǎng)上勾選認(rèn)證進(jìn)項稅發(fā)票,在5月份做進(jìn)項稅抵扣
2020-06-01 16:18:09
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啊貝 追問
2020-06-01 16:19
江老師 解答
2020-06-01 16:24
啊貝 追問
2020-06-01 16:25
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2020-06-01 16:26