
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),請問附表二和附表四具體要怎么填?
答: 附表2 你按你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣欄次就可以,附表4 填寫本期發(fā)生額這個(gè)按進(jìn)項(xiàng)稅額*10%填寫
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以抵一部分嗎,附表二如何填
答: 如果銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證2000,按照申報(bào)表自動(dòng)留抵1000稅額,這樣的話就不交增值稅,但本地稅務(wù)如果不交肯定要找麻煩,所以我想再交點(diǎn)稅,可不可以申報(bào)抵扣稅額1500呢?這樣的話附表二是不是在第二行“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填稅額1500就可以了? 萬分感謝
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果5五份的進(jìn)項(xiàng)票驗(yàn)證了,附表二沒填,這個(gè)有辦法補(bǔ)救嗎
答: 你好,那你們交了稅了沒有啊


小葵花_007 追問
2020-06-01 10:59
maize老師 解答
2020-06-01 11:08