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顏熙
于2020-06-01 10:36 發布 ??1842次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-01 10:36
你好,是的,是這樣的。
顏熙 追問
2020-06-01 10:38
辦公室買的桶裝飲水 桶押金怎么做帳
立紅老師 解答
2020-06-01 10:39
你好借,其他應收款貸,庫存現金
2020-06-01 11:29
老師 我固定資產有車間和辦公室用的 計提折舊 是要分管理費用和制造費用還是做一起
2020-06-01 11:31
你好,如果辦公用的地方不大,可以全部計入制造費用
2020-06-01 11:35
好的 謝謝
2020-06-01 11:36
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-06-01 11:48
老師 還有一個問題 銷售產品運費和買回產品運費能統一做總銷售費用么
2020-06-01 11:49
你好,購入的運費金額大么?》
2020-06-01 11:52
購入只有幾百
如果金額大那購入產品運費是怎么做帳呢
2020-06-01 11:53
你好,如果是這樣,可以全部計入銷售費用
2020-06-01 15:44
老師 咨詢下 比如上月供應商我入庫是6284 等這月付款他們給我們九折是5660 這個多余出來的就做到營業外收入 對吧
2020-06-01 15:48
你好,這個折扣沖減財務費用。
2020-06-01 15:50
怎么沖減 做分錄呢
2020-06-01 15:56
你好,借,應付賬款6284貸,銀行存款5660貸,財務費用620
2020-06-01 16:02
謝謝老師 如果我提前支付定金給供應商 就是借 預付賬款 對吧 如果收到顧客定金就是借 預收賬款
2020-06-01 16:07
你好,是的,是這樣 的。
2020-06-01 16:11
謝謝老師
2020-06-01 16:13
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老師 我4月發貨費用當月做計提 借 銷售費用 貸 應付賬款 五月付給發貨師傅 這個借 應付賬款對吧
答: 你好,是的,是這樣的。
9月已計提借:銷售費用89200貸:應付賬款8920010月銀行支付部分借:應付賬款80000,貸:銀行80000請問之后收到票后和付清款項后怎么處理
答: 付清,借:應付賬款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,計提時 借:銷售費用 貸:其他應付款 付款時 借:銷售費用 貸:銀行存款請問現在應該怎么調賬?
答: 你好!你直接沖減計提的分錄就好了
客戶傭金是算應付賬款還是銷售費用比較好?
討論
老師可以借:銷售費用貨應付賬款嗎
我們每個月要計提下布草 借銷售費用 貸應付賬款 這個月的布草費定不了準確數 可以預估計提嗎 那要是多了或者少了下個月交了費該怎么做帳
計提汽車租賃費,借銷售費用―汽車租賃費貸:應付賬款 嗎?
老師,請問多計提需沖提時,做分錄,紅沖或者做相反方向分錄是否是都合規的,例如,某應付賬款計提時100,實付80,計提時:借:銷售費用 100 貸:應付賬款 100 實付時:借:銷售費用 20 紅沖 貸:應付帳款 20 紅沖,或者 借:應付帳款 20,貸:銷售費用 20 老師,請問哪種做賬方法是合規的呢?謝謝
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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顏熙 追問
2020-06-01 10:38
立紅老師 解答
2020-06-01 10:39
顏熙 追問
2020-06-01 11:29
立紅老師 解答
2020-06-01 11:31
顏熙 追問
2020-06-01 11:35
立紅老師 解答
2020-06-01 11:36
顏熙 追問
2020-06-01 11:48
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2020-06-01 11:49
顏熙 追問
2020-06-01 11:52
顏熙 追問
2020-06-01 11:52
立紅老師 解答
2020-06-01 11:53
顏熙 追問
2020-06-01 15:44
立紅老師 解答
2020-06-01 15:48
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2020-06-01 15:50
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2020-06-01 15:56
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2020-06-01 16:02
立紅老師 解答
2020-06-01 16:07
顏熙 追問
2020-06-01 16:11
立紅老師 解答
2020-06-01 16:13