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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-01 10:36

你好,是的,是這樣的。

顏熙 追問

2020-06-01 10:38

辦公室買的桶裝飲水   桶押金怎么做帳

立紅老師 解答

2020-06-01 10:39

你好
借,其他應收款
貸,庫存現金

顏熙 追問

2020-06-01 11:29

老師   我固定資產有車間和辦公室用的   計提折舊    是要分管理費用和制造費用還是做一起

立紅老師 解答

2020-06-01 11:31

你好,如果辦公用的地方不大,可以全部計入制造費用

顏熙 追問

2020-06-01 11:35

好的   謝謝

立紅老師 解答

2020-06-01 11:36

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

顏熙 追問

2020-06-01 11:48

老師 還有一個問題      銷售產品運費和買回產品運費能統一做總銷售費用么

立紅老師 解答

2020-06-01 11:49

你好,購入的運費金額大么?》

顏熙 追問

2020-06-01 11:52

購入只有幾百

顏熙 追問

2020-06-01 11:52

如果金額大那購入產品運費是怎么做帳呢

立紅老師 解答

2020-06-01 11:53

你好,如果是這樣,可以全部計入銷售費用

顏熙 追問

2020-06-01 15:44

老師   咨詢下   比如上月供應商我入庫是6284    等這月付款他們給我們九折是5660   這個多余出來的就做到營業外收入  對吧

立紅老師 解答

2020-06-01 15:48

你好,這個折扣沖減財務費用。

顏熙 追問

2020-06-01 15:50

怎么沖減    做分錄呢

立紅老師 解答

2020-06-01 15:56

你好,
借,應付賬款6284
貸,銀行存款5660
貸,財務費用620

顏熙 追問

2020-06-01 16:02

謝謝老師  如果我提前支付定金給供應商   就是借  預付賬款    對吧   如果收到顧客定金就是借   預收賬款

立紅老師 解答

2020-06-01 16:07

你好,是的,是這樣 的。

顏熙 追問

2020-06-01 16:11

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-06-01 16:13

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,是的,是這樣的。
2020-06-01 10:36:49
付清,借:應付賬款 貸:銀行存款
2019-10-10 12:30:34
您好,同學,如果企業發生的銷售費用未付款,那么您的分錄是正確的。
2020-07-10 11:36:58
你好!你直接沖減計提的分錄就好了
2021-10-15 15:18:50
你好!有發票直接進費用吧
2018-12-04 17:32:11
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