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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-01 09:55

你好 先補做 借管理費用-租賃費 貸其他應付款

不知道 追問

2020-06-01 10:00

老師,貸方如果用應付費用可以嗎,這倆科目有什么區別

meizi老師 解答

2020-06-01 10:01

你好  一般房租的話是用其他應付款來核算   應付賬款一般是接受勞務或者購進貨物未付款的情況適用這個科目的

不知道 追問

2020-06-01 10:03

不是,老師我是想問應付費用和其他應付款的區別,這倆有時候不知道該用哪一個

meizi老師 解答

2020-06-01 10:04

你好 你說的應付費用 這個是科目嗎?  你說的應付費用是什么情況

不知道 追問

2020-06-01 10:07

對的,是我們有時候有一些暫估費用,會放在應付費用

meizi老師 解答

2020-06-01 10:14

你好    那是你們自己做的一個明細科目是可以 。   應付費用是你們應付還未付專門做暫估的明細 。而其他應付款 正常企業沒有做暫估這個應付費用明細的話  就直接走其他應付款核算就行了

不知道 追問

2020-06-01 10:17

那也就是說我也是可以把他放在應付費用下是嗎

meizi老師 解答

2020-06-01 10:22

你好嗯是的   你可以暫估明細自己做一個明細

不知道 追問

2020-06-01 11:48

好的,謝謝

meizi老師 解答

2020-06-01 11:53

沒事的希望能幫到你

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你好 先補做 借管理費用-租賃費 貸其他應付款
2020-06-01 09:55:44
你好,你做的分錄沒問題
2018-12-19 09:22:17
你好 借;制造費用或管理費用 貸銀行存款等科目
2018-10-10 11:44:47
是1-5月份的嗎 借費用貸銀存
2019-06-19 10:47:33
你好,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
2019-06-04 10:35:05
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