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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-31 09:18

借固定資產8000
貸以前年度損益調整8000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:18

借待處理財產損益14400
累計折舊35600
貸固定資產50000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:19

借營業外支出14400
貸待處理財產損益14400

甜甜的果汁 追問

2020-05-31 09:22

A公司一臺生產用機床使用期滿,進行處置。其賬面原價為179000元,已提折舊170000元,已提減值準備5000元;清理過程中用現金500元支付清理費用,收回殘料價值2300元,暫入原材料庫。

要求:根據上述資料編制相關會計分錄。

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

借固定資產清理9000
累計折舊170000
貸固定資產179000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

錯了我再發一遍這個

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

借固定資產清理4000
累計折舊170000
固定資產減值準備5000
貸固定資產179000

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:23

借原材料2300
貸固定資產清理2300

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:24

借營業外支出1700
貸固定資產清理1700

甜甜的果汁 追問

2020-05-31 09:31

甲公司為增值稅一般納稅人。2018年8月3日,購入一臺需要安裝的生產用機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為290000元,增值稅進項稅額為46400元,支付的運輸費為8250元(含增值稅750元),款項已通過銀行支付;安裝設備時,領用本公司原材料一批,價值3600元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為612元;領用本公司所生產的產品一批,成本為4800元;應付安裝工人的職工薪酬為7200元。2018年10月18日該設備達到預定可使用狀態。

要求:編制甲公司2018年與該機器設備相關的會計分錄。

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:32

借在建工程297450
應交稅費進項稅額47150
貸銀行存款

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:32

借在建工程3600
貸原材料3600

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:33

借在建工程1200
貸庫存商品4800
應付職工薪酬7200

暖暖老師 解答

2020-05-31 09:34

借固定資產302250
貸在建工程302250

上傳圖片 ?
相關問題討論
借固定資產8000 貸以前年度損益調整8000
2020-05-31 09:18:11
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-08 17:26:37
你好,是的
2018-03-29 16:14:42
借;固定資產清理 累計折舊118816.8 貸;固定資產125070 借;銀行存款 貸;固定資產清理 借;營業外收支 貸;固定資產清理 500
2017-09-29 15:07:52
同學你好,稍后為您解答
2022-11-27 03:51:55
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