
老師您好:我公司主要從事汽車修理修配,是和保險公司合作,事故車維修款2000元以下的保險公司不要求我司開發(fā)票,但是保險公司把不開票的這部份收入款打入公司的基本戶上了,老師我是新手,主要想問您除了做不開票收入,我是否能做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,如果目前這樣做的話,后面該怎么沖呢?老師還有其他什么好的建議嗎?
答: 您好!這個后面沒有辦法沖,除非你再把錢還回去,而且這樣做本來就是違法的。
老師,我們公司一月份的水費(fèi)發(fā)票沒有到,付了50000元,做成 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,可以嗎?如果是這樣的話,我一份月的費(fèi)用就會少,二月份開發(fā)票回來的話,計入二月份費(fèi)用的話,二月份費(fèi)用就多了,該如何處理好點(diǎn)呢?
答: 你好 可以 你可以做其他應(yīng)付款或者預(yù)付賬款來核算的。你如果能確定金額的 發(fā)票沒到的情況下 先暫估費(fèi)用入當(dāng)期的賬務(wù)里面去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問一下,有一筆在2016年付貨款19萬元,記到借:其他應(yīng)付款19 貸:銀行存款19,但是在2017年初會計做賬借:現(xiàn)金:19,貸:其他應(yīng)付款:19,把賬做平了這比賬是從公戶走的,之前沒開發(fā)票,但是現(xiàn)在要開發(fā)票,怎么辦呢
答: 那你現(xiàn)在開也是開19年的日期,你就當(dāng)沒有之前的做


宋生老師 解答
2016-06-07 13:33
宋生老師 解答
2016-06-07 19:45