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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-05-30 15:03

您好,您待抵扣的具體是什么情況

貳玥 追問

2020-05-30 15:08

“待抵扣進項稅額”就是年底沒用完還剩的留抵稅額

貳玥 追問

2020-05-30 15:25

老師,我剛剛說錯了,“待抵扣進賬稅費”是"應交稅費"里的二級科目

文老師 解答

2020-05-30 15:29

是待認證對吧,待抵扣的應該是轉出未交增值稅的借方余額體現

貳玥 追問

2020-05-30 15:30

像上面圖片里面的稅金分錄應該怎么結轉呢嗎

文老師 解答

2020-05-30 20:06

結轉銷項稅額、進項稅額

      結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅

      貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額

      結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額

      貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時

      借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

      1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;

      2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:

      借:應交稅費-  應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅

      繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

貳玥 追問

2020-05-30 20:15

辛苦了,我還想問問“轉出未交增值稅”年底是不是要結轉到“應交稅費—未交增值稅”里面去,轉出未交增值稅年底是不是不能有余額呢

文老師 解答

2020-05-30 20:28

在借方余額是可以的,年末不需要特殊的處理

貳玥 追問

2020-05-30 23:45

如果“轉出未交增值稅”不需要結平的話,那“應交增值稅”年底的科目就結不平了(我主要關注的是年底“應交增值稅”科目是不是必須結平)。結平的話,就把“轉出未交增值稅”結到“應交稅費—未交增值稅”里對嗎

文老師 解答

2020-05-31 06:42

您有期末留抵稅額的話,余額就是期末留抵的稅額,這不需要結平的

貳玥 追問

2020-05-31 07:02

好的,謝謝

文老師 解答

2020-05-31 07:04

不客氣,這是我們的職責所在

上傳圖片 ?
相關問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 你好,按這個方式處理的
2017-05-05 15:02:12
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
同學您好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
借:庫存商品, 應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 認證 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額
2017-10-25 10:10:25
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