老師,我想要企業所得稅匯算清繳37張表格電子版 的 問
你好,你留下個郵箱,我明天上午給你發。 答
剛剛電腦網頁版登錄了發現電腦上是可以看回放的, 問
你好,你說你的手機App里面所有的回放都看不了嗎? 答
老師,我方已經給對方付貨款了,發票也收到了,但是當 問
如果是當月退貨且發票未認證,對方收回發票作廢,把匯款退回即可。購買方收款憑證后可附退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等。 若發票已認證,購買方需在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,購買方以紅字專用發票和《信息表》作為記賬憑證附件,收款憑證后還應附上退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等 答
您好老師,怎么篩選出兩個表的不同,通過DIPUCAIK 問
你好同學,這個需要演示的些麻煩,稍等 答
請問女性未滿55歲歲,之前購買過公司社保,失業了一 問
您好,你交了幾年了? 答

購買了研發支出的服務,取得增值稅專用發票怎么做分錄,是不是借:研發支出_費用化支出 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款?然后結轉研發支出,借管理費用 貸研發支出。
答: 你好,研發支出這里應該是研發支出――費用化支出――某項目――服務費,管理費用――研發費用,其余都對的
當月勾選認證的發票必須要做當月賬里吧?有一筆賬里有一筆發票是4月認證的,可是的款是6月付的,所以當時賬沒有做,現在做在六月可以吧?只能做6月了六月認證的發票也應該做6月吧?支付保險費別人開給的是增值稅專用發票,兩張發票總計金額是15312.52價稅合計,直接做分錄借銷售費用6718.80,借應付賬款8593.73貸銀行存款15312.53對嗎?還有一張報銷票據是研發部門報銷的,但是有一張增值稅專用發票是進項購材料的發票借研發支出費用化支出260.68借應交稅費增值稅進項稅貸銀
答: 可以做的,對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工當月報銷采購費用113,但增值稅專用發票下個月才能提供。1、賬務是不是應該這樣處理 當月做付款憑證,借:管理費用 113 貸:銀行存款 113. 下月收到發票時在月底做記賬憑證:借:應交稅費-應交增值稅(進項)13 貸:管理費用 13?2、這筆業務在報稅的時候需要注意什么?
答: 您好,可以這樣做的,報稅的時候,就需要抵扣的就勾選認證抵扣,然后進增值稅申報表附表二的本期認證相符且本期抵扣的欄次

