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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-05-29 14:02

你好,一直沒有做賬嗎?估勾稽關系的差額是多少?

QQ老師 解答

2020-05-29 14:10

你好,那這些數據你是怎么編出來的?你需要通過這兩個表一個表作為基礎表來調整另一個表的相關數據。你們是以資產負債表還是以利潤表為基礎?

QQ老師 解答

2020-05-29 14:15

你好!一般是根據利潤表調整你的資產負債表,因為利潤表上的收入一般和你們當與實際開發票金額有關。你的貨幣資金金額正確嗎?與你銀行現金數能對上嗎?

QQ老師 解答

2020-05-29 14:17

你好,可以通過存貨和應付賬款項目調整差額,首先你先明確一下它產生的差異,是否有以前年度損益調整的金額影響。

QQ老師 解答

2020-05-29 15:00

你好!那應該會影響未分配利潤期初數

QQ老師 解答

2020-05-29 15:29

你好!現在你也找不出具體的金額了,因為之前沒有這樣,所以個人建議通過資產負債表的存貨和負債類的應付賬款調整你的勾稽關系進金額

QQ老師 解答

2020-05-29 15:40

你好,未分配利潤期末數按你的七叔叔家利潤表的本年利潤數填寫。這樣產生的資產負債表差額填寫在庫存商品和應付賬款兩個項目的就可以。

QQ老師 解答

2020-05-29 17:42

你們的差額是多少?給我寫一下,我這邊兒看表計算不方便

QQ老師 解答

2020-05-30 11:34

你好,你這樣計算你未分配利潤期初數加上你利潤表的本年利潤,這個數和你報表的未分配利潤期末數差各是多少?把這個數填到你們的存貨里面,

QQ老師 解答

2020-05-30 14:05

你好,未分配利潤期末數按1605.85 填寫,差額計入應付賬款或其他應收款就可以

會計小白 追問

2020-05-29 14:05

沒有賬,凈利潤等于未分配期末-期初=7224.35,但表里凈利潤是192.38

會計小白 追問

2020-05-29 14:11

之前的不是我報的,所以看不懂這個表了...老師您看怎么樣合理就調哪個。

會計小白 追問

2020-05-29 14:16

對的老師

會計小白 追問

2020-05-29 14:18

以前有過虧損

會計小白 追問

2020-05-29 14:44

老師還在嗎

會計小白 追問

2020-05-29 15:09

就我現在的數據該怎么改呢

會計小白 追問

2020-05-29 15:31

老師能說的具體點嗎 哪個數字調整

會計小白 追問

2020-05-29 17:37

麻煩耿老師能幫我做出數據嗎

會計小白 追問

2020-05-30 10:43

資產負債表:資產期末8627.89,期初1403.34;未分配利潤期末8627.89,期初1403.34
利潤表:凈利潤202.51     凈利潤=未分配期末-期初=7224.55,差額7022.04

會計小白 追問

2020-05-30 14:01

未分配利潤期初1403.34+本年利潤也就是凈利潤202.51=1605.85               未分配利潤期末數是8627.89

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你好 三大報表的勾稽關系: 利潤表中未分配利潤與資產負債表中未分配利潤,兩者的結果是一樣的。 資產負債表中,現金及其等價物期末余額與期初余額之差,與現金流量表中,現金及其等價物凈增加是相同的。 現金流量表中的銷售商品、提供勞務收到的現金=利潤表中主營業務收入×(1%2B稅率)%2B利潤表中其他業務收入%2B(應收票據期初余額-應收票據期末余額)%2B(應收賬款期初余額-應收賬款期末余額)%2B(預收賬款期末余額-預收賬款期初余額)-計提的應收賬款壞賬準備期末余額 收到的稅費返還=(應收補貼款期初余額-應收補貼款期末余額)%2B補貼收入%2B所得稅本期貸方發生額累計數 收到的其他與經營活動有關的現金=營業外收入相關明細本期貸方發生額%2B其他業務收入相關明細本期貸方發生額%2B其他應收款相關明細本期貸方發生額%2B其他應付款相關明細本期貸方發生額%2B銀行存款利息收入 以上都屬于報表中的勾稽關系,這里提到的只是冰山一角。但是無論怎樣,三大報表的勾稽關系都是以資產負債表為核心,所以哪怕說利潤表和現金流量表只是資產負債表的附表也不為過。
2021-06-24 16:14:07
你好,原材料是資產,借方表示增加,貸方表示減少,勾稽關系是期初余額%2B本年累計的借方-本年累計的貸方=期末余額
2020-09-03 15:56:33
資產負債表“未分配利潤”的年末數=資產負債表“未分配利潤”的年初數+利潤分配表中的“凈利潤”累計數。
2020-05-25 18:59:50
你好,這個勾稽關系是不正確的。 利潤及利潤分配表中“未分配利潤”項目與資產負債表“未分配利潤”項目數據勾稽關系是否恰當。注意利潤及利潤分配表中,“年初未分配利潤”項目“本年累計數”欄的數額應等于“未分配利潤”項目“上年數”欄的數額,應等于資產負債表“未分配利潤”項目的期初數。
2019-08-27 10:49:24
你好,資產負債表的未分配利潤期末減期初等于利潤表的本年利潤。
2019-06-14 18:12:13
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