老師我想問一下,一個商貿企業(yè),進項稅多,比如說銷售發(fā) 票20000,進項發(fā)票是50000,但是開銷售發(fā)票的成本是15000,這5000的增值稅能從進項稅里底扣嗎,可以不交稅嗎,如果交怎么結轉
紅紅
于2020-05-29 11:03 發(fā)布 ??757次瀏覽
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黎老師
職稱: 中級會計師
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你好,當月的進項發(fā)票認證,可以抵扣當月銷項稅。直接抵扣。
2020-05-29 11:26:18

是的,對于你公司這種情況,實際產品已發(fā)貨,不管銷售發(fā)票是否開具,通常都需要確認收入并繳納增值稅。
根據增值稅相關規(guī)定,銷售貨物或者應稅勞務,其增值稅納稅義務發(fā)生時間為收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天。先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。其中,采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據的當天;采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當天。
你公司整臺買進并整臺售出機械設備,產品已發(fā)貨,即便銷售發(fā)票未開具,如果符合上述納稅義務發(fā)生時間的規(guī)定,就需要確認收入并繳納增值稅,以避免稅務風險。
2025-01-07 15:55:41

只要外銷的進項發(fā)票,首先你需要在進出口系統顯示申報申報之后,在電子稅務局的這個免抵退稅里面去田里。
2020-02-21 00:16:56

同學,如果你企業(yè)也賣熱水器的話這個也沒有必須對應的
2022-04-19 11:26:11

你好,此問題已經給予回復
2019-03-01 21:12:52
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