
以前的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤“應(yīng)付賬款-暫估”,“應(yīng)付賬款-實(shí)際”,貸方都有余額,現(xiàn)在付款給對(duì)方,能不能做 借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)付賬款-實(shí)際 貸:銀行存款來把它沖平?
答: 你好,可以,是可以的。
為什么銀行存款期初余額在借方?應(yīng)付賬款期初余額在貸方?
答: 這是科目的性質(zhì)決定的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款是對(duì)的,在這期記帳償還向別人借款10萬,但由于之前1年前未做應(yīng)付款1O萬,而是錄入其他收入10萬。現(xiàn)在還款時(shí)錄入應(yīng)付款1O萬,導(dǎo)至應(yīng)付款借方1O萬余額。該怎樣調(diào)帳?
答: 調(diào)整之前錯(cuò)誤的分錄。把營(yíng)業(yè)收入調(diào)到應(yīng)付賬款。


放任 追問
2020-05-29 11:07
立紅老師 解答
2020-05-29 11:12