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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-29 08:15

借,原材料,1500,貸,管理費用1500
借,其他應收款2400,營業外支出600,貸,原材料3000
借,其他應收款3500,貸,原材料3500

動人的學姐 追問

2020-05-29 08:18

4.某施工企業(增值稅一般納稅人)的一輛攪拌機因意外毀損,經批準報廢。該設備的賬面原價60000元,已提折舊26000元,已提的減值準備為800元,用銀行存款支付清理費用560元,取得殘值收入7345元(現金,含稅),保險公司同意賠償3000元,清理工作現已結束。要求:
⑴計算清理凈損益。
⑵根據濟業務編制會計分錄

動人的學姐 追問

2020-05-29 08:23

老師,這個怎么做呀

辜老師 解答

2020-05-29 08:53

借:固定資產清理 33200  累計折舊 26000,固定資產減值準備 800,貸:固定資產  60000
借:固定資產清理  560,貸,銀行存款  560
借:現金  7345,貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅  845  固定資產清理 6500
借:其他應收款  3000  貸:固定資產清理 3000
借:資產處置損益  24260,貸:固定資產清理  24260

動人的學姐 追問

2020-05-29 08:57

5.某工程公司(增值稅一般納稅人)將擁有的專利出售,取得轉讓收入84800元存入銀行(含增值稅4800元)。該項專利的賬面價值為100000元,累計攤銷23500元,已計提的減值準備為2300元,并辦妥了相關手續。請編制會計分錄。

辜老師 解答

2020-05-29 09:00

借:,累計攤銷23500,無形資產減值準備  2300,銀行存款  84800,貸:無形資產  100000  應交稅費—應交增值稅—銷項稅  4800,資產處置損益  5800

動人的學姐 追問

2020-05-29 09:09

6.某建筑公司第一分公司2016年7月份“工資匯總表”見表5-46如下:
   表5-46                    工資匯總表             單位:元

    要求:⑴ 根據工資匯總表,編制該建筑公司代扣工資和通過銀行發放工資的會計分錄。
    ⑵根據工資匯總表,計提本月應發工資并分配應由該公司負擔的的職工福利費(14%),教育經費(1.5%)、工會經費(2.5%)、社會保險(30%)、住房公積金(7%),編制工資分配表同時進行賬務處理。

動人的學姐 追問

2020-05-29 09:12

⑴ 根據工資匯總表,編制該建筑公司代扣工資和通過銀行發放工資的會計分錄。
⑵根據工資匯總表,計提本月應發工資并分配應由該公司負擔的的職工福利費(14%),教育經費(1.5%)、工會經費(2.5%)、社會保險(30%)、住房公積金(7%),編制工資分配表同時進行賬務處理。

辜老師 解答

2020-05-29 09:49

不好意思,建筑業不是很了解了

動人的學姐 追問

2020-05-29 09:53

好的,謝謝

動人的學姐 追問

2020-05-29 12:59

1.某工程公司2016年3月5日與銀行對賬和編制余額調節表的情況,如下:
  3月1日到3月5日企業銀行存款日記賬賬面記錄與銀行出具的3月5日對賬單資料及對賬后鉤對的情況,如下:
賬面記錄:
1日轉支1246#付料款30000元,貸方記30000.00 √
1日轉支1247#付料款59360元,借方記59360.00。經查為登記時方向記錯,立即更正并調整賬面余額。調整后劃√
1日存入預收工程款43546.09元,借方記43546.09 √
2日存入預收工程款36920.29元,借方記36920.29 √
2日轉支1248#上交上月稅金76566.43元,貸方記76566.43 √
3日存入固定

動人的學姐 追問

2020-05-29 13:03

3日存入固定資產處置款46959.06元,借方記46959.06 √
3日取現20000元,貸方記20000.00 √
4日轉支1249#付料款64500元,貸方記64500.00
4日轉支1250#付職工養老保險金29100元,貸方記29100.00 √
5日存入工程備料款64067.91元,借方記64067.91
5日轉支1251#付汽車修理費4500元,貸方記4500.00
5日自查后帳面余額為506000.52元。
銀行對帳單記錄:
2日轉支1246#付出30000元,借方記30000.00 √
2日轉支1247#付出59369元,借方記59360.0O √
2日收入存款43546.0

辜老師 解答

2020-05-29 19:48

你這是要問什么呢

動人的學姐 追問

2020-05-29 19:57

沒事啦,謝謝

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借,原材料,1500,貸,管理費用1500 借,其他應收款2400,營業外支出600,貸,原材料3000 借,其他應收款3500,貸,原材料3500
2020-05-29 08:15:41
你好 借,周轉材料 1500 貸,待處理財產損溢 1500 借,待處理財產損溢 1500 貸,管理費用1500 盤虧木材3000元和受潮的水泥3500元。 借,待處理財產損溢6500 貸,原材料——木材3000 貸,原材料——水泥3500 借,其他應收款——經理3500 借,其他應收款——保險2400 借,營業外支出600 貸,待處理財產損溢6500
2020-05-28 08:44:18
這個沖回是管理費用這個
2019-06-04 09:32:36
規范的分錄都是沖減貸方管理費用科目的。
2019-02-20 14:36:41
您好!內賬可以。
2017-03-24 14:43:33
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