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青青
于2020-05-28 20:42 發(fā)布 ??860次瀏覽
李李老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-28 20:44
您好,如果是本年期間的錯(cuò)賬,借方計(jì)入正確的費(fèi)用科目,借方負(fù)數(shù)計(jì)入生產(chǎn)成本。本期調(diào)賬后,會(huì)使當(dāng)期費(fèi)用增加一筆工資金額,使當(dāng)期生產(chǎn)成本減少一筆工資金額。
青青 追問
2020-05-28 21:06
不用那么復(fù)雜,我就是直接反過賬反結(jié)賬操作過來就行了,不想沖賬
李李老師 解答
2020-05-28 21:08
那你的對(duì)外報(bào)稅的報(bào)表跟賬就對(duì)不上了。
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李李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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青青 追問
2020-05-28 21:06
李李老師 解答
2020-05-28 21:08