
老師,您好,如果我去年多計提3萬多成本,今年匯算清繳也是放在扣除類-其他行調增嗎?還有就是這個去年多計提的分錄,今年在賬上調增,就是借:其他應付款 3萬 貸:利潤分配-未分配利潤 3萬 不知道這樣調整對不對?麻煩老師幫忙看一下,謝謝。
答: 你好,你是使用小企業準則嗎?
老師,上年預提的費用沒有開進來,清算的時候已經返回利潤,那我是不是應該在下年做一筆:借:其他應付款-預提費用,貸:利潤分配-未分配利潤?
答: 是的,你的理解很對
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產與負債的差額可以計入其他應付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
答: 利潤分配的未分配利潤 實務中做這個,其他應付款需要有明細才可以掛
借:利潤分配-未分配利潤貸:其他應付款-某某 分錄的摘要怎么寫了,沖之前的借款,這些借款早就還清了,還一直在賬上掛其他應付款
非獨立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務費的方式轉分公司,可以嗎
老師您好,去年多記一筆費用 ,1種是紅沖,1種是借其他應付款-公司 金額 貸利潤分配未分配利潤。這兩種方法哪種方法更合理,稅務那邊又能說得過去。如果匯算清繳調出來可以嗎?
年底報表應付款:90萬,應收60萬,其他應付款110萬,其它應收40萬,未分配利潤—2263萬,正常嗎?幫我分析下,剛接手


333882 追問
2020-05-28 10:12
佟老師 解答
2020-05-28 10:12
333882 追問
2020-05-28 10:12
佟老師 解答
2020-05-28 10:13