找郭老師,有問題要問 問
同學你好 是什么問題呢 答
老師,如果企業破產了,廠房之前抵押給銀行的。員工 問
您好,是員工的工資優先支付 答
三家公司各發4800元,個人所得稅需要補交嗎,一家公 問
附件已上傳,請查收! 答
老師,我這邊主要是做內賬的,當時上課的時候說過員 問
是的,后期支付福利費就是那樣做 答
純集體經濟組織中,用光伏資金挖河排水工程,發票是: 問
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應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
福利費是借應付職工薪酬-福利費,之后再借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬-福利費嗎?
答: 先計提: 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 再支付 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款等
管理費用福利費里面有85000,應付職工薪酬二級明細,職工福利余額為8359.職工薪酬納稅年報申報時職工福利費支出計入哪個
現金支付福利費的分錄:借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金還是先要借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 ,借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
員工退回過節福利費,用應付職工薪酬過度的話分錄是不是應該借:銀行存款 貸:應付職工薪酬職工福利 借:應付職工薪酬職工福利 貸:費用福利費
中秋節發放福利,應該通過應付職工薪酬-福利費過渡嗎?借‘:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金?


盛夏光年 追問
2020-05-28 10:03
郭老師 解答
2020-05-28 10:06
盛夏光年 追問
2020-05-28 12:58
郭老師 解答
2020-05-28 12:59