
老師,我想問一下,就是我們開票的部分往來還剩多少余額月末的時候該跟誰核對
答: 同學你好, 開票后是需要做賬的,做到往來里邊,往來會核算到具體哪個公司,如果你們公司財務只對內的話,那就是和業務對,再讓他們和客戶對賬, 如果你們自己直接對外對賬的話,你就需要和客戶直接對賬
年底了往來余額一定要全平賬嗎
答: 不一定 比如應收財款收不回來的就要掛賬 應付沒有支付的也是可以 掛賬的, 但是股東向企業借款年底不還的要視同 分紅處理交個稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
想問下 之前的往來賬不準確余額為0, 其實客戶賬上還有48 今天打給客戶了 我這個帳該怎么做啊?
答: 您好!你應該找出錯誤的憑證,是哪個憑證錯誤導致的,然后再做一筆更改的分錄,然后再做支付的分錄。

