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☆↗尐晴天↖☆
于2020-05-27 15:31 發布 ??1271次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-27 15:32
你好 你說的抵扣是什么業務 這樣好判斷分錄的
☆↗尐晴天↖☆ 追問
企業所得稅
meizi老師 解答
2020-05-27 15:35
你好 你說的抵扣 是之前繳納多繳納了還是啥意思
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企業所得稅去稅務局辦理了抵扣,第四季度的企業所得稅抵減的分錄怎么做?
答: 你之前交時候做啥?
去年多交的企業所得稅款,用于今年企業所得稅抵扣,應如何做分錄。
答: 您好!多繳的部分形成應交稅費-企業所得稅借方余額即可。 有應交的企業所得稅的時候,直接只計提,不用繳納。 同時,在納稅申報表的已納稅額欄中填上預繳的金額。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅辦理了抵扣,分錄應該怎么做?
答: 你好 你說的抵扣是什么業務 這樣好判斷分錄的
匯算清繳后多交的企業所得稅抵扣今年的所得稅的會計分錄
討論
老師 建筑企業為在預繳稅金額的時候 增值稅那些都是抵扣了分包的 企業所得稅和個人說的稅沒有抵扣分包 后期這個企業所得稅和個人所得稅怎么處理呀?還能在后面預繳企業所得稅和個人所得稅時 把前期未分包金額加在里面抵扣個人所得稅和 企業所得稅嗎?
老師,公司給員工買社保,公司全額負擔,不用員工出錢。能不能這樣做?如果可以怎么做分錄?這全額負擔的能不能抵扣企業所得稅?
老師 請問一下之前年度多交企業所得稅,然后抵扣了現在的企業所得稅,這個分錄怎么做?之前多交沒有退,抵扣了今年需要交納的企業所得稅
固定資產折舊,如何抵扣企業所得稅?分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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