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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-27 12:03

會計折舊150000/5
稅法150000*5/15
2019年應(yīng)交企業(yè)所得稅=(200000-20000)*25%

過時的太陽 追問

2020-05-27 12:42

20000怎么來的呢老師??

小云老師 解答

2020-05-27 12:44

會計折舊150000/5
稅法150000*5/15
之間的差額

過時的太陽 追問

2020-05-27 12:47

老師這個題目之間的差額會計上叫什么?

過時的太陽 追問

2020-05-27 12:48

這個題的分錄該怎么寫呢??

小云老師 解答

2020-05-27 13:08

應(yīng)納稅暫時性差異
借:所得稅費用
貸:遞延所得稅負(fù)債
應(yīng)交稅費

過時的太陽 追問

2020-05-27 19:36

遞延所得稅負(fù)債是20000嗎??

小云老師 解答

2020-05-27 20:06

遞延所得稅負(fù)債20000×25%

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相關(guān)問題討論
應(yīng)繳納的所得稅=600000*25%=150000元
2020-07-21 20:30:52
你好,預(yù)交所得稅是不需要調(diào)整的。
2019-05-16 10:42:46
是的,計算公式是這樣的
2018-11-05 11:15:35
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
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