請(qǐng)問一下啊,銀行結(jié)息的會(huì)計(jì)分錄怎么寫唉?為什么我寫出來之后科目余額不平呢?
威武的雪糕
于2020-05-27 10:10 發(fā)布 ??909次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-27 10:11
你好
借;銀行存款 , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
是不是你單位軟件無法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的余額不平?
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您好,學(xué)員,原來核銷時(shí)的分錄為:
借:壞賬準(zhǔn)備
貸:應(yīng)收賬款
此時(shí)再?zèng)_回來了,分錄為:
借:銀行存款
貸:壞賬準(zhǔn)備
這樣兩個(gè)分錄壞賬準(zhǔn)備不會(huì)有余額
2019-10-10 09:31:40

你好
借;銀行存款 , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
是不是你單位軟件無法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的余額不平?
2020-05-27 10:11:01

壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款的期末余額計(jì)提的
2018-12-30 10:55:49

是的,科目余額表借貸雙方要相等。
2018-11-08 13:36:25

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2020-01-13 17:50:06
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