老師你好,如果當(dāng)月發(fā)票記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)不是同步做的,該怎么處理呢?比如本月我抵扣聯(lián)比記賬聯(lián)多,有一筆差路費(fèi)是上學(xué)路做賬了這個(gè)月才抵扣的,該怎么做呢?本月應(yīng)該繳稅5000但是我上學(xué)留底稅有10000多導(dǎo)致我本月不用繳稅,那我分錄怎么做呢?才能反應(yīng)我的賬和實(shí)際繳稅數(shù)能對(duì)上呢?
紫色風(fēng)景
于2020-05-27 08:51 發(fā)布 ??794次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-27 08:55
差旅費(fèi)這個(gè)需要認(rèn)證嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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差旅費(fèi)這個(gè)需要認(rèn)證嗎?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-05-27 08:55:42

您好
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
2021-12-26 10:06:32

你之前賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額吧,這個(gè)不需要重復(fù)做了
2019-12-14 09:34:00

你好,同學(xué),你指的抵扣什么,增值稅還是所得稅
2023-09-21 16:17:27

你好,沒(méi)有關(guān)系的,你上期沒(méi)有抵扣的,可以在下期抵扣時(shí)做賬處理,不用必須上期的本期扣抵,這個(gè)沒(méi)有順序的
2020-02-17 09:21:32
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