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十月
于2020-05-26 16:44 發布 ??2013次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-26 16:45
你好 是的 月末這樣來結轉的 借:本年利潤 貸:管理費用
十月 追問
2020-05-26 16:46
利潤分配-未分配利潤是不是年末才需要結轉呢老師
2020-05-26 16:47
本年利潤是不是年末才需要結轉到利潤分配-未分配利潤中
meizi老師 解答
2020-05-26 16:53
你好 是的年末結轉本年利潤到未分配利潤的 。 是的
2020-05-26 17:09
老師因為當期沒有確認收入,那這樣結轉成本時,本年利潤借方是負數影響嗎
2020-05-26 17:14
你好 你沒收入哪來的成本 ?
2020-05-26 17:41
是這樣的,我們是一家勞務公司,成本是工人的工資,每個月要計提工資,那不是需要結轉成本嗎,但是甲方是好幾個月才給我們辦理一次結算,我們是在辦理結算開發票的時候才確認的收入,所以有的月份沒有收入只有成本
2020-05-26 17:44
你好 那你就計入勞務成本 到時取得收入在結轉
2020-05-26 17:46
老師,計提工資的時候我是借:工程施工-人工成本 貸:應付職工薪酬,如果不結轉成本的話是不是到這一步就不需要再做分錄了,等確認了收入再結轉
2020-05-26 17:50
你好 是的 在結轉。 你收入都沒 不結轉成本
2020-05-26 17:51
不好意思再問一下,是不是沒有收入,成本費用、稅金都不用結轉
2020-05-26 17:54
你好 沒有收入 你只是不結轉成本就行了。 你月末的損益科目正常轉本年利潤哦
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月底管理費用結轉本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
老師,什么叫做紅字沖銷?能舉個例子嗎?假如管理費用有300元要結轉到本年利潤,怎么紅字法?
答: 您好,不是在結轉的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本年利潤,結轉2000管理費用2000是不是填寫錯誤
答: 你好,不是,因為之前沒有余額,你現在結轉計入借方,系統就會顯示負數(紅字)
老師們好,管理費用在貸方,結轉時可不可以借:管理費用。貸:本年利潤
討論
去年的工資發放,借:應付工資,貸方:銀行做錯了為借:管理費用工資年底結轉到本年利潤。如何沖正?
為什么管理費用要結轉到本年利潤?
上個月管理費用有借方余額,這個月結轉到本年利潤是借本年利潤,貸管理費用么
剛來的公司,目前還沒有項目,只有期間發生的管理費用,期末我直接結轉損益,借本年利潤貸管理費用?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-05-26 16:46
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2020-05-26 17:54