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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-26 16:45

你好 是的  月末這樣來結轉的  借:本年利潤 貸:管理費用

十月 追問

2020-05-26 16:46

利潤分配-未分配利潤是不是年末才需要結轉呢老師

十月 追問

2020-05-26 16:47

本年利潤是不是年末才需要結轉到利潤分配-未分配利潤中

meizi老師 解答

2020-05-26 16:53

你好 是的年末結轉本年利潤到未分配利潤的 。 是的

十月 追問

2020-05-26 17:09

老師因為當期沒有確認收入,那這樣結轉成本時,本年利潤借方是負數影響嗎

meizi老師 解答

2020-05-26 17:14

你好      你沒收入哪來的成本 ?

十月 追問

2020-05-26 17:41

是這樣的,我們是一家勞務公司,成本是工人的工資,每個月要計提工資,那不是需要結轉成本嗎,但是甲方是好幾個月才給我們辦理一次結算,我們是在辦理結算開發票的時候才確認的收入,所以有的月份沒有收入只有成本

meizi老師 解答

2020-05-26 17:44

你好 那你就計入勞務成本 到時取得收入在結轉

十月 追問

2020-05-26 17:46

老師,計提工資的時候我是借:工程施工-人工成本  貸:應付職工薪酬,如果不結轉成本的話是不是到這一步就不需要再做分錄了,等確認了收入再結轉

meizi老師 解答

2020-05-26 17:50

你好  是的     在結轉。 你收入都沒 不結轉成本

十月 追問

2020-05-26 17:51

不好意思再問一下,是不是沒有收入,成本費用、稅金都不用結轉

meizi老師 解答

2020-05-26 17:54

你好    沒有收入   你只是不結轉成本就行了。  你月末的損益科目正常轉本年利潤哦

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相關問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,不是在結轉的時候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費用 -300 貸:銀行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已經做 管理費用了?不想結轉到本年利潤里去?那就先沖掉再轉吧。但是如果這確實是發生的管理費用,你這樣是做假賬。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因為之前沒有余額,你現在結轉計入借方,系統就會顯示負數(紅字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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