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萌小呆
于2020-05-26 13:16 發布 ??884次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-26 13:18
你好之前計提了嗎?
萌小呆 追問
2020-05-26 13:20
沒有計提呢
郭老師 解答
2020-05-26 13:22
借以前年都損益調整貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款應交稅費。借利潤分配貸以前年度損益調整
如果計提了呢
2020-05-26 13:25
借應付職工薪酬貸,銀行存款應交稅費。
2020-05-26 13:27
不用以前年度損益調整了嗎?這是補交19年的
2020-05-26 13:29
你好,你都已經計提只發下去沒有涉及到損益。
2020-05-26 13:34
哦哦,謝謝老師
2020-05-26 13:38
不用客氣的。
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那做工資的時候,怎么做分錄?
答: 你好!借管理費用-人工費等 貸應付賬款等
你好,我們2月份工資應發10000,其中有5000要留在6月份才發,那么我應該怎么做分錄?
答: 借管理費用工資貸應付職工薪酬工資10000 借應付職工薪酬工資貸銀行存款5000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師。這個工資表怎么做分錄
答: 您好,您的表格數據之間的關系是怎樣的?
員工預支工資怎么做分錄
討論
補發2019年的工資怎么做分錄
老師,我們公司銀行多發了工資要怎么做分錄呢
老師,麻煩問一下我們想把后9個月的工資預提出來,應該怎么做分錄啊?后期攤的時候分錄怎么做?謝謝老師
疫情期間的病假工資怎么算,或是怎么做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706560 個
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萌小呆 追問
2020-05-26 13:20
郭老師 解答
2020-05-26 13:22
萌小呆 追問
2020-05-26 13:22
郭老師 解答
2020-05-26 13:25
萌小呆 追問
2020-05-26 13:27
郭老師 解答
2020-05-26 13:29
萌小呆 追問
2020-05-26 13:34
郭老師 解答
2020-05-26 13:38