
老師:同一個(gè)客戶應(yīng)收與應(yīng)付款都有余額,如果想辦理沖賬,需要寫情況說明嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款,這樣做分錄可以嗎
答: 你好,不用寫說明的,你摘要里面寫上科目對(duì)沖就可以。
老師,我們公司是收購的,今年才接手,去年公司帳套里應(yīng)收賬款有兩百多萬是收不回的,應(yīng)收借方也有余額,應(yīng)付款借方也是有余額,這個(gè)帳應(yīng)該怎么做呢?如去計(jì)提壞賬的話是按照比例來的,也不能一次沖銷,這樣的話怎么做賬啊,分錄應(yīng)該怎么做啊?
答: 同學(xué)你好 直接計(jì)提壞賬就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我預(yù)付了一筆錢,然后設(shè)的是應(yīng)付賬款科目,然后我又開票給對(duì)方,我要怎么做分錄?又做一個(gè)應(yīng)收賬款嗎?可以只做一個(gè)科目嗎?
答: 不可以 不同的交易使用不同的科目 不能混在一起
網(wǎng)路科技公司,做的主要是服務(wù),應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本該怎么做分錄
我們的應(yīng)付賬款抵應(yīng)收賬款。應(yīng)付賬款是200,應(yīng)收賬款是146,剩下的54轉(zhuǎn)為預(yù)收,怎么做分錄啊
公司是轉(zhuǎn)讓別人的公司,以前公司遺留的應(yīng)收應(yīng)付賬款如何做分錄,應(yīng)收賬款肯定是收不回的 ,應(yīng)付也不用付的 ,那這些該怎么處理?還有存貨??

