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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-25 21:13

業務1進項稅額不可以抵扣

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:14

業務2進項稅額是13000
銷賬稅額是900000*13%=11700

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:15

業務3進項稅額是15600
銷賬稅額(22600+5650)/1.13*13%=3250

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:17

業務4銷項稅
(90400+2825+113)/1.13*13%=10738

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:17

進項稅額合計13000+15600=28600

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:18

銷賬稅額合計
11700+3250+10738=25688

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:18

應交增值稅25688-28600

呆萌的心鎖 追問

2020-05-25 21:20

怎么做啊

呆萌的心鎖 追問

2020-05-25 21:20

我不會做

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:24

計算過程我發給你了,你看看哪個不懂

呆萌的心鎖 追問

2020-05-25 21:25

好的,謝謝

暖暖老師 解答

2020-05-25 21:26

不客氣,麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好!依據當月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
(1)該企業業務(1)應繳納的消費稅稅額為: 585+845=1430萬元 (2)該企業業務(2)應繳納的增值稅稅額和消費稅稅額為: 應繳納的增值稅稅額為:156萬元 應繳納的消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (3)該企業業務(3)的增值稅銷項稅額和應繳納消費稅稅額為: 增值稅銷項稅額為:0 應繳納消費稅稅額為:1200×5%=60萬元 (4)該企業業務(4)應繳納消費稅稅額為: 60×5%=3萬元 (5)該企業當月應繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬元
2023-12-31 11:42:57
全部銷售款/(1+征收率)*征收率(征收率3%或5%)
2018-09-18 15:55:31
你好!依據當月實際要繳納稅金計算:應交增值稅=銷項稅額-進項稅額
2021-10-22 12:00:00
你好,你說的非常對的
2019-03-27 13:23:34
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