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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-25 15:54

你好,具體的什么業務?

1548705658 追問

2020-05-25 16:01

費用以及稅費

郭老師 解答

2020-05-25 16:03

這個是虛增的業務嗎?不是實際的嗎?

1548705658 追問

2020-05-25 16:05

是實際的

郭老師 解答

2020-05-25 16:10

實際的業務不需要做分錄

1548705658 追問

2020-05-25 16:16

五月份做匯算清繳,應該2019年的費用發票沒在五月份匯算清繳之前收到,做了調增,做賬的時候不用處理嗎

郭老師 解答

2020-05-25 16:17

你好,是的。

1548705658 追問

2020-05-25 16:21

多補的所得稅需要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-05-25 16:27

借以前年度損益調整貸應交稅費
借應交稅費貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調整。

1548705658 追問

2020-05-25 16:29

費用那塊不用做的話,申報表和帳上的費用不是對不上?

郭老師 解答

2020-05-25 16:34

調增的賬上是你的會計利潤,匯算清交是你的稅法利潤,這個可以不一致。

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相關問題討論
借銀行存款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配。
2022-04-08 11:02:41
你好,分錄是 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2020-04-10 11:45:14
補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-07-06 16:05:20
您好,不需要賬務處理
2018-12-19 21:11:25
同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應交稅費一應交所得稅 借,,應交稅費一應交所得稅 貸,銀行存款 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調整;
2021-05-21 14:52:36
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