
老師 你好!我們領導月初出差讓出納提了一萬備用金給他了 現在清算完了以后領導需要退回6400從他的工資里扣除 現在憑證該怎么寫?提:借庫存現金貸銀行 給他時候借:管理費用差旅費1萬 貸其他應收1萬 現在退回了4千 +應該從工資里扣除的6千這兩筆怎么做分錄?
答: 之前你的分錄不對,你做借現金貸銀行 給她的時候借其他應收款貸現金 然后報銷了4000之后剩余6400要從工資里扣不退給你是嗎
老師,我付了一筆1萬的現金,但費用總金額是2萬,我付時發票沒來,我做分錄,借,管理費用2貸庫存現金1 其他應付1,現在發票來了,我想想前面的費用沖銷了,因為這筆費用應歸這個月,我該怎么做
答: 借管理費用-1貸,其他應付款-1 借,管理費用,貸其他應付款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,賬上有法人欠的其他應收款—法人。那么法人支付了餐費,做分錄是 借 管理費用 貸 其他應收款—法人還是做借 庫存現金 貸 其他應收款—法人借 管理費用 貸 庫存現金這兩個做哪個比較合適呢?
答: 你好,有其他應收款,說明有欠款,一般應該先沖減欠款,欠款全都還完了再支付報銷款。


刺猬2 追問
2020-05-25 16:03
樸老師 解答
2020-05-25 16:09
刺猬2 追問
2020-05-25 16:14
樸老師 解答
2020-05-25 16:23
刺猬2 追問
2020-05-25 18:02
樸老師 解答
2020-05-25 18:10