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馬池楠
于2020-05-25 13:18 發布 ??818次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-25 13:18
你好 你們之前做購進是做的 借庫存商品 進項稅貸銀行存款或者應付賬款 是嗎 。 現在收到退貨發票? 你們之前是不是認證了發票了
馬池楠 追問
2020-05-25 13:33
是的老師
meizi老師 解答
2020-05-25 13:37
你好 那能就做 借庫存商品 貸進項稅轉出 同時次月申報轉出填寫附表2 然后做 借銀行存款或者應付賬款貸庫存商品 這個是退貨分錄
2020-05-25 13:55
老師不還是不太明白
2020-05-25 13:59
你好 哪里不明白 你認證了要轉出的 要把進項稅轉出到庫存商品成本去的
2020-05-25 14:12
借:庫存商品10048.37 貸:應交稅金—進項稅轉出10048.37借:應付賬款87343.5 貸:庫存商品87343.5
老師這樣做對嗎?
2020-05-25 14:18
你好 嗯是的 是這樣來做分錄的
2020-05-25 14:23
老師如果是銷貨方?借:主營業務收入 77295.13 應交稅費—銷項稅 10048.37 貸:應收賬款 87343.5借:庫存商品 貸:主營業務成本
2020-05-25 14:26
2020-05-25 14:27
好的謝謝老師
2020-05-25 14:31
沒事的希望能幫到你
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老師,這是退貨的發票,作為購買方應該如果編制分錄呢?
答: 你好 先做進項稅轉出 然后在做庫存商品紅沖 借庫存商品貸進項稅轉出 然后做 借銀行存款或者應付賬款 貸庫存商品 退給供應商的分錄
老師這個是退貨的發票,作為購買方如何編制分錄
答: 你好 你們之前做購進是做的 借庫存商品 進項稅貸銀行存款或者應付賬款 是嗎 。 現在收到退貨發票? 你們之前是不是認證了發票了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果銷售貨物,發票已經交給購貨方,但是購買方想退貨,那發票怎么處理。
答: 你好,可以開具負數發票沖銷
我是購買方,退貨開發票給銷售方可以嗎?要怎么處理?
討論
您好,我方給購買方開的專票,發生了退貨,我應該怎么操作?
我是銷售方,購買方跨月部分退貨且發票已認證,現我方應如何處理?
老師好,想請問我公司是購買方,因退貨給銷售方,發票要沖紅,而且我公司已將發票抵扣。該怎么處理呢?
我們是銷售方,我們開給購買方的發票,發票購買方已經抵扣了的,我們給購買方退貨了,現在購買方需要把發票退給我們,怎么退對我們是最好的呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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馬池楠 追問
2020-05-25 13:33
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2020-05-25 13:37
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2020-05-25 14:18
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2020-05-25 14:26
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meizi老師 解答
2020-05-25 14:31