老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業(yè)務真實、金額無誤),無需調(diào)整,預付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產(chǎn)是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業(yè)務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規(guī)模 開票給對方公司 開1%即可 答

小規(guī)模納稅人,稅款盤的服務費怎么做科目,小規(guī)模納稅人涉及抵消管理費用嗎
答: 你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 這個是可以全額抵扣的,可以抵消管理費用的
老師,我們是建筑總包公司,小規(guī)模納稅人,收到工程款時,要給別人開發(fā)票,請問怎么做分錄呢?我們接到項目,然后分包出去,只收取管理費,給分包商付款時,分包商不給我們開發(fā)票,請問老師能將這些分錄跟我說下嗎?
答: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅-0銷項稅額 有的企業(yè)不確認收入是通過工程施工-工程結(jié)算處理的 如果是分包出去,可以差額開票確認收入成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是小額貸款公司(小規(guī)模納稅人),向客戶收取除了利息外,還會有GPS使用費、GPS押金、服務費,賬戶管理費、風險金這些費用,利息需要計提(借應收利息,貸利息收入),然后收到利息后是借銀行存款,貸應收利息。 除利息外的那幾項費用(如GPS使用費)需要計提嗎,要怎么做分錄呢?
答: 不用計提發(fā)生計入費用即可


吖頭 追問
2020-05-23 14:51
趙海龍老師 解答
2020-05-23 14:55
吖頭 追問
2020-05-23 14:58
趙海龍老師 解答
2020-05-23 15:05
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2020-05-23 15:08
趙海龍老師 解答
2020-05-23 15:17
吖頭 追問
2020-05-23 15:20
趙海龍老師 解答
2020-05-23 15:20
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2020-05-23 15:22
趙海龍老師 解答
2020-05-23 15:29
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2020-05-23 15:31
趙海龍老師 解答
2020-05-23 15:32
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2020-05-23 15:34
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2020-05-23 15:35
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2020-05-23 15:37
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2020-05-23 15:39
吖頭 追問
2020-05-23 15:40
趙海龍老師 解答
2020-05-23 15:42