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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-23 09:39

你好,借固定資產,貸應付賬款--暫估價,

熱心的星月 追問

2020-05-23 09:54

你好,我寫了兩種方法,請老師幫我看看哪個合適,

莊老師 解答

2020-05-23 20:19

你好,第一種更清楚一些,

熱心的星月 追問

2020-05-24 09:10

老師,那我們4月的是入賬了一臺固資設備,發票也收到了,后面5月份的時候升級改造,賬務上我先把固定資產轉到在建工程,然后5月發生的升級改造的支出入到在建工程,但是升級部分的發票要7月份再到,月底設備可以使用了,把在建工程轉到固定資產暫估里面,等發票到了過后再把原分錄沖銷,按發票金額做:借固定資產,應交稅費,貸在建工程,應付賬款,預付賬款,這么處理可以嘛?

莊老師 解答

2020-05-24 09:13

你好,可以的,先轉在建工程,完工后轉入固定資產

熱心的星月 追問

2020-05-24 09:14

好的,謝謝老師

莊老師 解答

2020-05-24 09:18

應該的,祝你學習進步

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相關問題討論
你好,借固定資產,貸應付賬款--暫估價,
2020-05-23 09:39:32
您好,兩個分錄是最的。
2018-01-18 21:31:53
直接沖銷這個分錄,然后根據發票再做
2019-02-21 11:21:59
你好,借;原材料 貸;應付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進項稅額的 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-08-17 20:48:29
是的,要計入暫估應付款的
2020-06-18 11:19:09
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