
上月購買生產設備付款入的預付款,這個月生產設備到了,安裝調試,又在支付了升級改造的一筆款,發票要7月才到,暫估入賬的話分錄要怎么處理好些?
答: 你好,借固定資產,貸應付賬款--暫估價,
機械暫估入賬的會計分錄 借:固定資產 --暫估入賬 貸:應付賬款---暫估入賬 機械租入的暫估入賬 借:管理費用--暫估入賬 貨 :應付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎?
答: 您好,兩個分錄是最的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購進原材料應付賬款暫估入賬分錄怎么寫,進項稅額暫估入賬怎么處理 暫估入賬后實際付款時分錄怎么寫
答: 你好,借;原材料 貸;應付賬款——暫估 暫估的時候不需要估計進項稅額的 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目


熱心的星月 追問
2020-05-23 09:54
莊老師 解答
2020-05-23 20:19
熱心的星月 追問
2020-05-24 09:10
莊老師 解答
2020-05-24 09:13
熱心的星月 追問
2020-05-24 09:14
莊老師 解答
2020-05-24 09:18