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碧藍的玉米
于2020-05-22 16:44 發布 ??803次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-22 16:45
這個可以,月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
碧藍的玉米 追問
2020-05-22 16:58
不需要計提,加計抵減的分錄嗎
maize老師 解答
2020-05-22 17:02
不需要這個是財政局給標準分錄
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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碧藍的玉米 追問
2020-05-22 16:58
maize老師 解答
2020-05-22 17:02