
老師好,我現在在學稅一,有一點不理解就是外購貨物用于贈送要視同銷售,那我買的煙酒之類的(不能抵扣增值稅專用發票)用于贈送,那這個不是重復征稅了嗎(我買的那方繳納了增值稅,我又繳納了增值稅
答: 你好,如果視同銷售,確認銷項稅額,是可以抵扣進項的 如果購入的煙酒之類用于業務招待、集體福利 ,是不能抵扣進項的。
老師,我公司用的是百旺稅控盤,客戶要我這邊對2月份的發票重開發票(增值稅專用發票),具體的操作步驟是怎樣做呢?
答: 你好!讓對方開紅字發票信息表,你們在開紅字發票沖回,然后再開正確藍字發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前已經抵扣的增值稅專用發票重開后,寄給本單位后還需要再認證他們給的藍票嗎?是六月份的 沒有認證他們重新開的票,今天七月份了該怎么辦
答: 你的意思是,6月份給你開的發票你們沒有認證,已經開具紅票了,你問6月份藍票是否認證?


俊爺 追問
2020-05-22 16:17
俊爺 追問
2020-05-22 16:18
立紅老師 解答
2020-05-22 16:21