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于2020-05-22 16:02 發布 ??1110次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-22 16:05
你好 購買方認證了 購買方開紅字信息表 銷售方開紅字發票來紅沖 。 然后因為金額不變 。只是發票內容錯誤的話稅率沒變 不需要補稅的
123 追問
2020-05-22 16:16
我這邊是購買方,需要我先開紅字信息表,對方收到紅字信息表之后進行紅沖,然后再重新開具藍字發票,是這個意思嗎?我們這個月做賬的時候是不是先做進項稅額轉出,然后根據藍字發票重新做一筆進項
meizi老師 解答
2020-05-22 16:24
你好 是的 ; 是的 你還得做轉出申報附表2 轉出的
2020-05-22 16:35
我們已經抵扣了,紅字信息表是必須由我方開具嗎
你好嗯是的必須購買方開的
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增值稅專用發票的抵扣聯要蓋發票專用章嗎
答: 你好,發票聯抵扣聯都要加章發票專用章
百分之三增值稅專用發票和百分之一增值稅專用發票抵扣差多少
答: 這個多抵扣2%這個,進項稅額多2%
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
開增值稅普通發票17的稅可以用增值稅專用發票抵扣嗎
答: 可以的
我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
討論
費用方面的增值稅專用發票可以抵扣嗎?比如辦公用品發票,房租發票,水電費發票!有哪些增值稅專用發票是不可以抵扣的?
增值稅專用發票怎么抵扣普通發票?
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增值稅專用發票抵扣時間
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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123 追問
2020-05-22 16:16
meizi老師 解答
2020-05-22 16:24
123 追問
2020-05-22 16:35
meizi老師 解答
2020-05-22 16:35