我上月出口退稅申報4萬左右,退款1.8萬。因為進(jìn)項不夠。這2.2萬就是免抵額是嗎?我4月份的報表二需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出2.2嗎?會計分錄怎么做?
暖暖
于2020-05-22 10:14 發(fā)布 ??688次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-05-22 11:25
你好,2.2萬是免抵額不需要轉(zhuǎn)出
需要計提附加稅按照這個e2.2
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你好,2.2萬是免抵額不需要轉(zhuǎn)出
需要計提附加稅按照這個e2.2
2020-05-22 11:25:19

你好
列入管理費用-代理費/咨詢費
2019-09-03 10:37:51

免抵退稅不予免征和抵扣稅額:
借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
應(yīng)退稅額:
借:其他應(yīng)收款-出口退稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
免抵稅額:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
收到退稅款時都一樣:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款--出口退稅
怎么還少呢
2019-03-07 13:55:30

做1月份吧
2017-02-12 12:17:27

你好
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
(按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
(金額等于免抵稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
(金額等于免抵退稅額)
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2018-06-25 14:00:48
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暖暖 追問
2020-05-22 11:27
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2020-05-22 11:28