APP下載
眼睛大的毛巾
于2020-05-21 21:11 發布 ??1950次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-05-21 21:12
是的,有扣除限額超出銷售額14%不給稅前扣除
眼睛大的毛巾 追問
2020-05-21 21:14
但這部分福利里有勞務派遣的人員。可勞務派遣的工資并沒有計入我公司工資總額中
蔣飛老師 解答
2020-05-21 21:27
但這部分福利里有勞務派遣的人員。…按規定,不可以扣除的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
勞務派遣單位 代發福利 所得稅匯算清繳的時候也需要調整嗎?
答: 您好,超過14%的部分也要調整的。
我公司有勞務派遣人員,所產生的餐費記入到我公司福利費中現所得稅匯算清繳請問這部分有什么特殊事項么
答: 是的, 有扣除限額 超出銷售額14%不給稅前扣除
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
是勞務派遣公司,所以福利費進管理費用,派遣人員工資進成本,匯繳清算的時候,福利費怎么填寫,
答: 就填寫你進管理費中的福利費啊
個人所得稅匯算清繳里面的勞務派遣收入是含增值稅的還是不含?
討論
老師你好,我公司是人力資源公司,關于企業所得稅匯算清繳,勞務派遣出去的員工算在我們的從業人數還是用工單位的從業人數?
勞務派遣公司12月開了票,那1月份才交的稅,所得稅要在12月時先計提嗎?附加稅是有計提的急,現在要報所得稅匯算清繳,不知道如何報了
老師用工單位接受勞務派遣人員,企業所得稅匯算清繳應該計入用工單位從業人員。但是老師要是我們不給他們發工資,個稅也沒有體現,把錢打給勞務派遣公司,公司給他們發工資是不是就不屬于我們用工單位的從業人員了
老師你好,我想問一下我們公司是勞務派遣公司,應甲方要求購買特殊工種職工消防人員買了雇主險(是保我們公司的)和意外險,費用為甲方全額支出,我也在開發票的時候進行差額開票扣除了,我再填寫企業所得稅匯算清繳的A105050表的時候不需要把這個部分填上了吧?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
眼睛大的毛巾 追問
2020-05-21 21:14
蔣飛老師 解答
2020-05-21 21:27