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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-21 20:46

這個做賬的時候稅額按這個1%做,借應收 貸主營業務收入,應交增值稅1%

我想靜靜 追問

2020-05-21 20:50

直接按1%的稅率做賬嗎?

maize老師 解答

2020-05-21 20:52

是的,是的,按發票稅額做賬

我想靜靜 追問

2020-05-21 21:20

那什么情況下的增值稅是要記入營業外收入的呢?

maize老師 解答

2020-05-21 21:23

季度不超過30萬時候增值稅轉營業外收入下面

我想靜靜 追問

2020-05-21 21:44

那我們公司去年有三個月都沒有轉,那所得稅匯算清繳是不是要把這幾個月的營業外收入也做到收入里面呢?

maize老師 解答

2020-05-22 06:17

是的這個需要轉營業外收入下面

maize老師 解答

2020-05-22 06:17

是收入明細表上面需要填寫

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相關問題討論
你好,增值稅優惠部分借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入。 附加稅不交的不用計提,
2019-07-08 14:24:31
借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-02-23 09:44:37
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應繳稅費應繳增值稅
2020-02-23 09:47:11
減免增值稅分錄處理為: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業外收入
2019-04-16 14:57:20
小規模免征增值稅會計分錄是指符合小規模納稅人資格的企業所做的會計分錄。 案例: 假設公司A是一家小規模納稅人,它在2019年1月28日買入一批原材料,原材料價款為100元,該原材料免征增值稅,因此該交易的會計分錄如下: 原材料(物料科目) 100 應付賬款(貸方) 100 結論:以上就是小規模免征增值稅會計分錄的一個案例。
2023-02-24 18:43:43
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