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JOAN
于2020-05-21 16:32 發布 ??2060次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-21 16:33
你好,換匯的話就是要做的哦
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有應收款是外幣存在的,一定要做匯兌損益嗎?不做會怎么樣?
答: 你好,換匯的話就是要做的哦
應收外匯賬款上有些一直遺留的應收款或預收款,有兩三年了,這個每年還要做匯兌損益嗎?
答: 要做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到外匯,做分錄是借:銀行存款(外幣*當日匯率) 貸:應收賬款(貨款外幣*記賬匯率) 財務費用-匯兌損益
答: 是的,是這樣賬務處理的
請問老師,我公司是做生產出口的,有外幣賬戶,從收到外幣,到結匯,到匯兌損益,我做以下分錄:銷售收到貨款時 借:應收賬款(外幣) A 貸:主營業務收入(人民幣) A外幣賬戶結匯: 借:銀存(外幣)B 貸:應收(外幣)B由外幣賬戶轉入人民幣賬戶:借:銀存(人民幣)C 貸:銀存(外幣)B匯兌損益: 損失:借:財務費用(人民幣) 貸:應收(人民幣) 收益:借:應收(人民幣) 貸:財務費用(人民幣)(紅字)請問老師,我以上的做法對嗎
討論
4月份收到1月份應收款,匯率按哪個來???借:銀行 4.1匯率*外幣 匯兌損益貸:應收賬款 1.1匯率*外幣以上我的理解對嗎?
應收款是外幣。對方給我們轉款是外幣還是人民幣呢??梢砸筠D人民幣嗎
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調整匯兌損益,借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款。但是現在發現去年有幾筆收到貨款時,應收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務費用匯兌損益肯定是不對的。現在如何更正
銀行存款-外幣,這個科目要在期末做匯兌損益,那么應收賬款-外幣,這個科目需要在期末做匯兌損益么?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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