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向前
于2020-05-21 09:47 發(fā)布 ??559次瀏覽
靖曦老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-21 09:51
你應(yīng)該先把他調(diào)整到原材料賬目,然后再辦理退貨
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2020-05-21 11:50
我沖了原記賬把制造費(fèi)用改為原材料,可制造費(fèi)用就變成了負(fù)數(shù)了
2020-05-21 13:36
老師麻煩看看這樣做的對(duì)不對(duì):第一沖原憑證 借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付,第二步重做為借:原材料,貸:預(yù)付賬款 第三步退貨沖銷第二步;第四步 轉(zhuǎn)制造費(fèi)用(負(fù)數(shù))至生產(chǎn)成本 借:制造費(fèi)用 貸:生產(chǎn)成本 ;第五步結(jié)轉(zhuǎn)成本
靖曦老師 解答
2020-05-21 13:47
可以這樣,出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因?yàn)檎{(diào)整賬務(wù),沒有問題
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靖曦老師 | 官方答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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