
1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
老師 請(qǐng)教3個(gè)問(wèn)題:如果是不抵扣的福利費(fèi)發(fā)票 1.直接勾選認(rèn)證不抵扣嗎? 2.分錄是不是不用體現(xiàn)稅費(fèi)直接借:管理費(fèi)用 貸銀行存款? 3.申報(bào)增值稅時(shí)這些認(rèn)證不抵扣的填在哪里?
答: 1.可以,2 借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金等,2 不需要填寫(xiě),這個(gè)附表?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借;管理費(fèi)用——增值稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加——增值稅 貸;銀行存款
答: 你好,內(nèi)帳可以這樣處理的


楓葉檸檬0113 追問(wèn)
2020-05-21 09:32
郭老師 解答
2020-05-21 09:35