
公司其他應付款掛賬過大,怎么處理?主要是借股東的錢,并且實收資本實交數(shù)已達到實收資本金額,怎樣平賬,還有公司一直進項大于銷項怎么解決
答: 您好,其他應付款有錢就還,沒錢就掛賬
公司借股東款項借:現(xiàn)金 貸其他應付款-xx其他應付款轉做資本金時借:實收資本 貸:其他應付款xx。請問這樣做在轉做資本金時還需要在憑證后加附件嗎?如果需要的話要怎樣做?
答: 這個最好叫股東寫了情況說明,并叫法人簽字來做憑證后加附件
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們法人實際去年10月開始陸續(xù)就有實收資本進來 但是之前財務都做到其他應付款下面 那我5月做賬時候需要把實收資本金額調整過來嗎?第二問題如果不調負債率就高 這樣的報表申報后會有什么影響嗎?如果調整我沖其他應付款法人 貸實收資本嗎
答: 你好!轉入實收資本的單據(jù)上注明了是投資款了嗎?注明的可以轉入實收資本沒有的不可以只記得把其他應付款轉實收資本,


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2020-05-21 07:16
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2020-05-21 15:18