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粉色小綿羊
于2020-05-20 11:39 發(fā)布 ??5659次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
2020-05-20 12:04
補(bǔ)計(jì)提去年的工資、社保等分錄后,將分錄金額和其他月份的數(shù)字加總后填寫到期間費(fèi)用明細(xì)表和工資薪金支出調(diào)整明細(xì)表對應(yīng)的項(xiàng)目。
粉色小綿羊 追問
2020-05-20 12:11
這樣就和年度財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上了怎么辦?我報的年度財(cái)務(wù)報表沒有這部分金額
張艷老師 解答
2020-05-20 12:12
由于您使用以前年度損益調(diào)整科目做了去年的調(diào)整分錄,您是要調(diào)整去年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的相關(guān)項(xiàng)目金額的。
2020-05-20 12:31
還需要調(diào)的話,計(jì)入以前年度損益的意義何在呢,就是因?yàn)榭缒炅耍?9年12月財(cái)務(wù)報表已經(jīng)上報了,才要把計(jì)入以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)去年的賬的話為什么不直接去調(diào)計(jì)入以前年度損益干嘛呢?
2020-05-20 12:33
您12月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在要調(diào)整去年的賬務(wù)處理,涉及損益的就是需要使用以前年度損益調(diào)整科目了。而且這樣處理不會影響2020年的賬務(wù)。
2020-05-20 13:01
老師,你的意思是不是要把年度財(cái)務(wù)報表的數(shù)據(jù)加上這部分?jǐn)?shù)據(jù),但是12月的賬務(wù)包括12月的財(cái)務(wù)報表就不做處理了
2020-05-20 13:03
12月的賬務(wù)不做處理了,因?yàn)槟F(xiàn)在已經(jīng)使用以前年度損益調(diào)整科目做了去年的調(diào)整分錄。但是需要調(diào)整去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的期末數(shù)和利潤表的本年數(shù)。
2020-05-20 13:48
是去稅務(wù)局把12月的報表調(diào)整一下?還是說調(diào)整年度財(cái)務(wù)報表調(diào)一下?
2020-05-20 13:50
不用的,匯算清繳再上傳調(diào)整后的報表就是了。
2020-05-20 13:56
在哪里上傳?沒有看見呀
2020-05-20 13:58
申報完企業(yè)所得稅申報表就需要上傳年度財(cái)務(wù)報表的嘛
2020-05-20 14:06
可是年度申報表我早就報了,里面的數(shù)據(jù)沒有加上12月應(yīng)計(jì)提的工資社保公積金,你說的是不是這個財(cái)務(wù)報表?
2020-05-20 14:11
是的,那您可以做財(cái)務(wù)報表的更正申報。
2020-05-20 14:31
給我完全整懵了,老師我再和你說一下我的理解。問題:12月忘記計(jì)提工資,社保,公積金,1月份做了以前年度損益調(diào)整。 1、12月的財(cái)務(wù)報表:不需要做任何改動 2、2019年 年度財(cái)務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù) 和 利潤表的本年累積金額 需要把數(shù)據(jù)加進(jìn)去 3、匯算清繳:把金額和其他月份的數(shù)字加總后填寫到期間費(fèi)用明細(xì)表和工資薪金支出調(diào)整明細(xì)表對應(yīng)的項(xiàng)目),,這樣理解對不對?
2020-05-20 14:39
1、12月的財(cái)務(wù)報表--由于您公司已經(jīng)做完所得稅匯算清繳了,所以只需調(diào)整19年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年末數(shù)。以及20年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)。2、匯算清繳:把金額和其他月份的數(shù)字加總后填寫到期間費(fèi)用明細(xì)表和工資薪金支出調(diào)整明細(xì)表對應(yīng)的項(xiàng)目)--是這樣理解的。不過您上面的交流中。您不是已經(jīng)做完所得稅匯算清繳了嘛?
2020-05-20 14:57
我還沒有匯算清繳,就是不知道怎么做,做了以前年度損益調(diào)整事這么多,我是小白,不知道從何下手。1、你上面說不需要再調(diào)12月的報表了(如圖),怎么又需要調(diào)了
2020-05-20 15:02
你說的 調(diào)整19年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年末數(shù) 以及 20年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù) 請問具體在哪里調(diào)能不能說清楚點(diǎn)?
2020-05-20 15:03
[可是年度申報表我早就報了,里面的數(shù)據(jù)沒有加上12月應(yīng)計(jì)提的工資社保公積金,你說的是不是這個財(cái)務(wù)報表?]----這個是您之前的交流記錄。現(xiàn)在重新梳理思路,您“沒有”作完所得稅匯算清繳,涉及以前年度損益調(diào)整了,1、需要調(diào)整19年12月份資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的期末數(shù)以及利潤表的本年數(shù)。2、還需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初數(shù)。3、調(diào)整分錄的相關(guān)成本費(fèi)用金額,可以匯總同一個項(xiàng)目的其他金額,加總后填寫到所得稅匯算清繳申報表的對應(yīng)項(xiàng)目中。
2020-05-20 15:11
我說錯了,是報了年度財(cái)務(wù)報表(如圖)請問1、和2、具體在哪里調(diào),怎么調(diào)
您發(fā)的圖片是年度企業(yè)所得稅申報表,不是財(cái)務(wù)報表。
2020-05-20 15:34
老師你說一下具體怎么調(diào)你上面說的 “ 需要調(diào)整19年12月份資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目的期末數(shù)以及利潤表的本年數(shù)” 是把財(cái)務(wù)軟件的賬反結(jié)賬到12月份,然后把數(shù)據(jù)改為正確的?我現(xiàn)在不知道你說的調(diào)是在哪里調(diào)
2020-05-20 15:35
如果反結(jié)賬的話,就不涉及調(diào)整報表數(shù)字了,直接生成報表就是了。
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張艷老師 | 官方答疑老師
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