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彗星丟的尾巴
于2020-05-20 11:33 發布 ??1005次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-05-20 11:34
是的 申報表最后不能是負數 所以本期抵減是0
彗星丟的尾巴 追問
2020-05-20 11:39
那等我有應納稅額時候,在附表四本期抵減稅額里填寫280就可以了是嗎
軼塵老師 解答
2020-05-20 11:40
是的 你的 理解正確!
2020-05-20 11:42
我上個月填報增值稅納稅申報表的時候開具增值稅專用發票稅額和稅控器里差兩分錢是要去稅務局改報表,還是這期在納稅調整里面修改
2020-05-20 11:50
這個屬于系統差異 不需要修改 直接賬上轉出
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防偽稅控服務費申報抵扣稅時,是填在主表23項應納稅額減征額一項嗎?附表四是自己手工填還是專管員核后自動生成的?
答: 是的,附表四手工填的
你好,本期繳納防偽稅控服務費280,但是本期應納稅額未0有留底,那么在附表四里本期發生填280,本期抵減填0嗎?
答: 是的 申報表最后不能是負數 所以本期抵減是0
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
憑證摘要寫將防偽稅控抵減應納稅額怎么理解
答: 這個是國家稅收優惠政策,金稅設備及維護費可以全額抵減稅收
防偽稅控服務費 如何做賬,一般納稅人
討論
小規模納稅人,每月收入都控制在免稅額內,防偽稅控的服務費怎么處理呀
每年繳納的防偽稅控服務費如果做賬
納稅人首次購買的防偽稅控系統支付的費用,全額抵減增值稅應納稅額,是否有時間限制?
納稅人購買增值稅防偽稅控系統專用設備支付的費用可以抵減增值稅應納稅額嗎?
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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2020-05-20 11:39
軼塵老師 解答
2020-05-20 11:40
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2020-05-20 11:42
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2020-05-20 11:50