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周欣
于2020-05-19 21:26 發布 ??1254次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-05-19 21:28
你好,計提時加上社保費,借管理費用,貸應付職工薪酬--工資,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應付款--社保費
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老師,單位本月補交個別員工其他員工自付部分社保費用怎么做賬?
答: 借其他應收款貸,銀行存款收到的時候做相反的分錄就可以的。
#提問#我單位將單位承擔的社保費用全額發給員工,然后又從員工手里收回單位及個人承擔的社保費用,怎么做賬?謝謝!
答: 你好,計提時加上社保費,借管理費用,貸應付職工薪酬--工資,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應付款--社保費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!請教一個問題,我公司幫其他人代墊社保費用,應該怎樣做賬?
答: 你好!如果只是代墊,就借其他應收款 貸銀行存款等。
請問老師,我們公司承擔所有個人社保費用,這個這么做賬,就是公司的和個人承擔的都由公司全部承擔,這個怎么做賬
討論
老師,請問我們這個月收到退還的部分社保費用,我應該怎么做賬?
實際上公司己付了本應個人承擔的這部份社保費,那這部份費用,該如何做賬呢?
沒上班,個人承擔社保費用(公司和個人部分),收到個人打過來的錢后如何做賬?
社保費用提前打到社保專用繳款賬戶的,預存了幾個月的社保費,預存的這筆費用怎么做賬?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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