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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-19 13:43

你好,同學。
你是指增值稅還是所得稅

風中的一粒砂 追問

2020-05-19 13:47

增值稅,疫情期間旅游行業免稅,因為差額征稅,報增值稅報表總出錯,這個月又有銷售額又有銷項稅抵減,就又出問題

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 13:48

你這是享受免稅 和差額 你是選擇一個進行處理。
你按還免稅 銷售額填寫申報處理。就不再填寫差額 扣除附表申報了

風中的一粒砂 追問

2020-05-19 13:51

意思是不填差額抵減部分,把整個銷售額當做免稅銷售額來處理,是嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:00

是的,就是這個意思 的哈

風中的一粒砂 追問

2020-05-19 14:05

感覺這免稅搞得有點蒙了

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:09

是的,你這免稅 和差額 計稅都是稅收優惠,你只能選擇一種享受的

風中的一粒砂 追問

2020-05-19 14:13

那我表三就不用填是吧?還是表三只填最下面的免稅金額?

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:14

享受免稅 ,表三就不填寫了的

風中的一粒砂 追問

2020-05-19 14:15

好的,那明白了,謝謝老師了

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 14:18

不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
你好,同學。 你是指增值稅還是所得稅
2020-05-19 13:43:49
什么第4項,你季度不超過9萬直接填寫第10行就可以。
2018-10-21 15:55:12
季度不超過9萬免稅的
2017-04-11 12:05:58
你好,是單位實現的免稅銷售額的金額=含稅的免稅銷售額的金額/(1%2B增值稅稅率 )
2020-07-01 18:03:55
你開是普通發票么,你這個是個體戶還公司?
2020-01-09 10:11:30
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