老師,我公司是機票代理行業,小規格納稅人,請問如果我公司上月收到客戶代機票款項2000,然后我們付給航空公司1800,現營改增后的分錄是什么?謝謝
文藝的龍貓
于2016-06-01 08:45 發布 ??929次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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借;銀行存款 貸;其他應付款 2000
借;其他應付款2000 貸;銀行存款1800 主營業務收入200/1.03 應交稅費-應交增值稅200/1.03*3%
2016-06-01 08:47:15

借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-07-15 09:36:59

借;管理費用 貸;銀行存款等科目
借;應交稅費-應交增值稅 貸;管理費用
2016-05-25 10:40:42

一般納稅人購買服務取得增值稅進項發票,就要做增值稅進項分錄,小規模納稅人因為不能抵扣增值稅進項, 購買服務的支出就只能全部計入營業成本
2016-04-14 07:46:19

1、預收房款
(1)收到預售款
借:銀行存款
貸:預收賬款
(2)預繳增值稅
適用一般計稅方法計稅的,按照11%的適用稅率計算;適用簡易計稅方法計稅的,按照5%的征收率計算。
借:應交稅費——預交增值稅(簡易預繳)
貸:銀行存款
2.銷售房屋
(1)確認收入
房地產開發公司交房,同時收取房款的差額。
借:銀行存款
預收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費——未交增值稅(簡易計稅)
(2)預繳稅款的抵減
借:應交稅費——未交增值稅(簡易計稅)
貸:應交稅費——預交增值稅(簡易預繳)
(3)繳納稅款的會計處理
借:應交稅費——未交增值稅(簡易計稅)
貸:銀行存款
2019-06-13 19:04:19
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