
老師,我公司外包工資給人力資源公司發(fā)放,對(duì)方開(kāi)的是差額開(kāi)票1040000元。4萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),備注里的100萬(wàn)。我怎么分錄
答: 借:管理費(fèi)用等--服務(wù)費(fèi) 4 --勞務(wù)費(fèi) 100 貸:銀行存款等 104
1.暫扣張三工資925元。2.付服務(wù)費(fèi),從張三工資里扣,發(fā)放張三工資,怎么做分錄?
答: 你好 這個(gè)服務(wù)費(fèi)到底是誰(shuí)承擔(dān) 是公司墊付了 實(shí)際是張三承擔(dān)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
服務(wù)型公司工人給別的單位提供服務(wù),計(jì)提和發(fā)放工資的分錄這樣做正確嗎?(本月:結(jié)轉(zhuǎn)服務(wù)成本:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬。 計(jì)提工資:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。次月: 發(fā)放工資:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款)
答: 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

